問題已解決
銷售退貨,已經(jīng)認證怎么處理。我們是采購方,雙方需要怎么處理,提供什么手續(xù)。
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你好,銷售退貨,已經(jīng)認證
采購方填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后給到銷售方,由銷售方在系統(tǒng)錄入開具負數(shù)發(fā)票
2021 11/23 11:35
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2021 11/23 12:03
那老師,退貨后,認證后的增值稅好久補交啊。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/23 12:04
你好,退貨了,購買方是進項負數(shù),銷售方是銷項負數(shù)。
比如購買方正數(shù)進項100萬,負數(shù)進項1萬,實際進項99萬,按99萬抵扣就是了?
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2021 11/23 12:10
那還是當月交增值稅啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/23 14:00
你好,如果結(jié)果是銷項稅額大于進項稅額,就需要繳納增值稅的?
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