問題已解決
老師 庫存現(xiàn)金不夠用 可不可以做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借這個人的錢都可以。
2021 11/23 13:40
84784948
2021 11/23 14:25
老師 本月沖紅上月一張發(fā)票稅額5278.03 本月進項稅額1841.63 銷項稅額1931.87
月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)稅金對嗎
郭老師
2021 11/23 14:32
你好,銷項是1931.97正數(shù)的,然后負數(shù)是5278.03
該是正數(shù)加上負數(shù)。
84784948
2021 11/23 14:34
那分錄該怎么寫 不懂 是小白
郭老師
2021 11/23 14:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1841.63
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5278.03-1931.87
84784948
2021 11/23 14:53
這樣對嗎 老師
郭老師
2021 11/23 14:53
好對的是的,這個是正確的。
2021 11/23 14:55
太謝謝老師了
郭老師
2021 11/23 14:57
不用客氣,工作愉快。
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