問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):單位收到個(gè)人交來(lái)現(xiàn)金,然后全部用來(lái)繳納社保,分錄該怎么做呢?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/01 14:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)就是**你們單位的社保嗎?
2021 12/01 14:53
84785033
2021 12/01 14:56
嗯,類似**,職工要補(bǔ)繳社保,單位不給承擔(dān),全部由個(gè)人承擔(dān)的,現(xiàn)在錢到賬上了,社保也繳納了,分錄該怎么做呢?
郭老師
2021 12/01 14:58
你好,對(duì)方允許你們給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
84785033
2021 12/01 15:00
收到錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84785033
2021 12/01 15:00
不報(bào)個(gè)稅
84785033
2021 12/01 15:01
不報(bào)個(gè)稅,總感覺(jué)我這樣做的是不是有問(wèn)題?
郭老師
2021 12/01 15:01
你好,那你應(yīng)該繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,銀行存款才做往來(lái)。
84785033
2021 12/01 15:09
老師,就是說(shuō)不要計(jì)提,也別走應(yīng)付職工薪酬, 直接進(jìn)來(lái),借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
郭老師
2021 12/01 15:11
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84785033
2021 12/01 15:18
那如果走個(gè)稅的話,要怎么做分錄???老師
郭老師
2021 12/01 15:20
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 收到錢借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785033
2021 12/01 16:11
老師,單位部分不走工資,也是個(gè)人交進(jìn)來(lái)的款,那收到錢的時(shí)候該怎么做分錄?。?/div>
郭老師
2021 12/01 16:13
走往來(lái)科目就可以的。
郭老師
2021 12/01 16:14
它上面寫(xiě)的那些往來(lái)科目就行。
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