问题已解决

老師請問以前月份認(rèn)證了審計費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在又紅沖發(fā)票不開票了,這個怎么做賬呢?以前發(fā)票都結(jié)轉(zhuǎn)成本了?怎么做分錄呢

84785030| 提问时间:2021 12/02 14:52
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師
你好他們給你紅票了嗎
2021 12/02 14:57
84785030
2021 12/02 14:57
沒有給我們紅票 我們開了紅字信息表給他們的
佟老師
2021 12/02 15:01
那你們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
84785030
2021 12/02 15:02
怎么做嘛
佟老師
2021 12/02 15:03
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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