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老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,銷售方開出專票負(fù)票,怎么進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,怎么錄入賬,做會(huì)計(jì)分錄

84784961| 提问时间:2021 12/09 13:00
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
  1、取得企業(yè)的增值稅專用發(fā)票,并且認(rèn)證,會(huì)計(jì)處理:   借:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款   2、取得稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,將當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)處理   借:庫存商品   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額)   3、收到銷售方開具的增值稅紅字發(fā)票,不需要進(jìn)行認(rèn)證(注:如果認(rèn)證了,會(huì)計(jì)處理和未認(rèn)證相同),會(huì)計(jì)處理   借:庫存商品(紅字沖減)   貸:應(yīng)付賬款(紅字沖減)
2021 12/09 13:02
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