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一般納稅人,假設(shè)進(jìn)含稅10000的貨,賣9000含稅,請(qǐng)問(wèn)虧本了稅怎么扣?最好有詳細(xì)的計(jì)算例出來(lái)。

84784972| 提问时间:2021 12/11 10:08
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)稅是增值稅9000-10000=-1000,已經(jīng)是小于0了,不繳納
2021 12/11 10:09
84784972
2021 12/11 10:14
其他印花稅,企業(yè)所得稅,附加稅還需要繳納嗎?
王超老師
2021 12/11 10:45
印花稅很少的,企業(yè)所得稅,附加稅不需要的
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