問題已解決
老師您好。每次進(jìn)項抵扣銷項之后。怎么做賬?沒抵扣了沒有交過稅款。
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速問速答你好,進(jìn)項稅額發(fā)生的時候
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2021 12/14 14:23
84784967
2021 12/14 14:29
進(jìn)項進(jìn)來的時候。借。庫存商品。應(yīng)交稅費進(jìn)銷稅額。賣東西就是。借,應(yīng)收賬款。貸。主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項稅額。進(jìn)項大于銷項在每個月申報的時候進(jìn)銷都有留低。沒交稅稅務(wù)系統(tǒng)抵扣完沒交稅用回來做賬嗎?
鄒老師
2021 12/14 14:31
你好,進(jìn)項稅額發(fā)生的時候
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
銷項的分錄是
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
(進(jìn)項大于銷項)結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784967
2021 12/14 14:33
沒有交稅也要結(jié)賬嗎?
84784967
2021 12/14 14:34
沒交稅也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2021 12/14 14:34
你好,是的。留抵的情況下,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
84784967
2021 12/14 14:35
留底不是要等到下個月銷項進(jìn)來抵扣嗎?
鄒老師
2021 12/14 14:36
你好,是的,是這樣的
84784967
2021 12/14 14:38
我們是記賬公司。之前客戶都是進(jìn)項抵銷項了。但是賬上沒有交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)。所以現(xiàn)在賬上銷項稅額貸方一直大于進(jìn)項。等于賬上還是有沒交的稅。但是稅務(wù)系統(tǒng)里不欠稅應(yīng)該是借方余額。
84784967
2021 12/14 14:39
我現(xiàn)在一直沒弄明白不欠稅。有留低應(yīng)該是應(yīng)交稅費借方余額。她為什么給人家賬上是貸方余額
鄒老師
2021 12/14 14:42
你好,那就需要問對方為什么了(因為這個是對方做的,只有對方才知道其中真正的原因的)
84784967
2021 12/14 14:43
嗯。好的。知道了老師
鄒老師
2021 12/14 14:45
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
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