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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工2.3月份的發(fā)票放到12月份報(bào)銷可以嗎?
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速問速答您好,學(xué)員,可以,只要在同一年度的就可以。
2021 12/29 16:29
84784989
2021 12/29 16:30
這在稅務(wù)上沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?那12月份的發(fā)票放到明年1月份可以嗎
金子老師
2021 12/29 16:31
學(xué)員,同一年度的沒有風(fēng)險(xiǎn),12月份的發(fā)票最好記到當(dāng)年的成本費(fèi)用中,不要跨年計(jì)。
84784989
2021 12/29 16:32
比如我們12月份付款,但是發(fā)票1月份才收到,這個(gè)怎么辦?
金子老師
2021 12/29 16:37
學(xué)員,直接計(jì)入12月份的成本費(fèi)用,等到下月來票金額沒有差異,直接把票放到后面即可。
84784989
2021 12/29 16:40
員工自己先墊付的錢,也能這樣操作嗎?那開票日期不是也1月份的嗎
金子老師
2021 12/29 16:42
可以呀,成本費(fèi)用屬于哪個(gè)月的,分錄就做在哪個(gè)月份,不看發(fā)票日期,員工墊付的貸方掛其他應(yīng)付款,還員工時(shí)沖就可以了。
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