問題已解決
請問老師,小規(guī)模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報納稅時候,是按照3%計提,然后再做一個增值稅減免的分錄?還是在業(yè)務發(fā)生的時候直接按照1%的稅率計提呢? 平常開票是1%稅率
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發(fā)生業(yè)務直接安1%的做就可以
2022 01/02 08:20
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2022 01/02 08:38
那么減免的2%的那塊,是按1%算出來的不含稅收入×2%嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/02 08:41
你好
對的
是這么做的
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2022 01/02 08:43
報稅的時候,申報表那里不含稅金額怎么算?按照1%的稅率計算嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/02 08:43
是的
按你賬上的不含稅的銷售額
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2022 01/02 08:57
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/02 08:57
不用客氣
元旦快樂
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