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到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候我應該把應交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里面,分錄怎么做的
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速問速答你好,小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅,等到下月繳增值稅的時候再做分錄。
下月繳增值稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款
2022 01/05 10:20
84785029
2022 01/05 10:29
不需要交稅啊,銀行卡里也不需要出錢啊
大海老師
2022 01/05 10:32
免征增值稅的情況下,計入營業(yè)外收入
借:應交稅費-應交增值稅
? ?貸:營業(yè)外收入
84785029
2022 01/05 10:58
計入當月就行吧
大海老師
2022 01/05 11:06
在確認免征的當月計入營業(yè)外收入
84785029
2022 01/05 11:09
當月就能確認
大海老師
2022 01/05 11:42
實際工作中,有在季度末確認的情況,也有在報完稅后再確認轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的情況。
如果你當月就確認營業(yè)外收入,但是當季超了45萬,需要繳增值稅,那么又要紅沖之前的憑證,比較麻煩。
84785029
2022 01/05 12:42
當月能確認,不超過,我是先確認銷售,隨后就做免征增值稅分局。還是一起做
大海老師
2022 01/05 12:49
你當月能確認這一季度不超過45?如果能確認,那你就直接確認銷售,再做免征增值稅的分錄。
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