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老師你好,年末應(yīng)交稅費明細科目剩余:未交增值稅、待認證進項稅額、個人所得稅、印花稅。這些科目有余額,請問需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785016| 提问时间:2022 01/06 13:27
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ; 待認證進項稅 可以有余額? ;? ?個稅 可以有; 印花稅不能用; 因為是 正常繳納了 才做分錄現(xiàn)在不計提了。 未交增值稅 會有余額的??
2022 01/06 13:29
84785016
2022 01/06 13:30
老師,印花稅有余額怎么處理,在借方,余額11.10元
meizi老師
2022 01/06 13:32
你好; 借方說明你繳納了。 你沒有計提 ; 你是不是忘記計提了? ?
84785016
2022 01/06 13:38
老師,我發(fā)現(xiàn)我的分錄做的不一致。前幾個月繳納印花稅寫的是借稅金及附加,貸銀行存款。后來繳納印花稅寫的是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸銀行存款。到底哪個對?
meizi老師
2022 01/06 13:47
?你好;? ? 第一個對。 因為新準則 說了印花稅不需要計提了 。直接繳納做? ?借稅金及附加,貸銀行存款
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