問(wèn)題已解決

去年的費(fèi)用票,開(kāi)的專票。憑證做以前年度損益調(diào)整,增值稅用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/21 15:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里的費(fèi)用票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎??
2022 01/21 15:56
84785019
2022 01/21 15:57
可以抵扣。
鄒老師
2022 01/21 15:57
你好,既然可以抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
84785019
2022 01/21 15:57
費(fèi)用做了以前年度調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅額也不用轉(zhuǎn)出是吧?
鄒老師
2022 01/21 15:58
你好,是的,正常抵扣,不需要轉(zhuǎn)出
84785019
2022 01/21 15:58
謝謝老師
鄒老師
2022 01/21 15:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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