問題已解決

老師您好,外貿(mào)公司,上個月有一批貨發(fā)到國外,關于運單號國外那邊提不了貨,我們公司打算貨不要了,應該如何處理?麻煩寫一全套分錄?

84784983| 提問時間:2022 02/14 11:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個計入營業(yè)外就可以了 借營業(yè)外支出 貸應收
2022 02/14 12:00
84784983
2022 02/14 12:02
老師您好能寫全一下嗎?進項、出項、結轉成本、運費麻煩老師幫我寫一下
樸老師
2022 02/14 12:12
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) 借營業(yè)外支出 貸應收賬款
84784983
2022 02/14 12:50
老師四項沒看懂,那這么說我們是正常做收入,交企業(yè)所得稅。正常退稅是嗎
樸老師
2022 02/14 12:53
同學你好 這個不退稅了哦
84784983
2022 02/14 12:59
老師是正常做收入,交企業(yè)所得稅嗎?不能退稅,進項轉出我也得在發(fā)票平臺確認后再轉出對嗎?那我是在外購出口平臺確認嗎?
樸老師
2022 02/14 13:04
同學你好 對的 這個視同內(nèi)銷的話可以抵扣進項 但是收入沒收到要調(diào)增繳納所得稅
84784983
2022 02/14 13:08
老師您好,錢沒收到我為什么要確認收入,直接放在營業(yè)外支出不可以嗎?匯算調(diào)增呢?你確認收入我不要交兩次稅嗎?季度交一次,匯算調(diào)增再交一次嗎?
樸老師
2022 02/14 13:16
同學你好 ? ? 確認收入繳納增值稅 進項可以抵扣 調(diào)增是繳納所得稅
84784983
2022 02/14 13:27
我們是外貿(mào)企業(yè)而且是出口的貨物,沒有增值稅啊,進項發(fā)票怎么能抵扣啊,我們是不是一直不在一個頻道啊
樸老師
2022 02/14 13:29
同學你好 你們做視同內(nèi)銷呀 我說了
84784983
2022 02/14 13:33
老師貨我們都不要了,內(nèi)銷啥呢,貨再從美國返回來不夠路費的呢?
樸老師
2022 02/14 13:40
同學你好 就相當于出口了沒收到貨款 就是賣出去了沒收到錢
84784983
2022 02/14 13:46
老師是我們貨發(fā)到國外了,因為運單號,老外那邊提不出來貨,相當于貨已發(fā)了,沒收到貨,錢客戶也沒打。
樸老師
2022 02/14 13:53
同學你好 是呀 所以這個相當于你們賣出去了沒收到錢 不管他提不提貨這個貨你就看做是賣出去了
84784983
2022 02/14 14:04
那老師我們季度不是要交一次企業(yè)所得稅嗎?匯算也要調(diào)增這不相當于交兩次稅。
樸老師
2022 02/14 14:13
季度都要申報的哦
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