問題已解決
分錄和原來同方向負數(shù)可以嗎?
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那就是借:原材料,應交稅費-增值稅-進項稅,貸:應付賬款,負數(shù),申報表就填在進項稅額轉(zhuǎn)出?原來第一次開過去的發(fā)票正常去認證?負數(shù)發(fā)票就不用認證?
2017 03/21 10:56
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2017 03/21 10:59
前面有一張2000的,后面開了998退貨的,2000的認證了998的退貨的不用填在申報表?
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2017 03/21 11:01
現(xiàn)原來那張2000,和退貨998,原來開的2000的現(xiàn)在才去認證,998退貨的不也應該填在申報表嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 03/21 10:53
您好!可以的。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 03/21 10:58
您好!申報表不用填啊。你都沒有去認證
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 03/21 11:03
您好!你如果都沒有認證,就都不用在申報表體現(xiàn)了。
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 03/21 11:05
您好!剛剛答快了。
是這樣的,如果你2個金額不同的話,你先認證這個2000,然后這個998不用認證,但是998對應的稅額要轉(zhuǎn)出。
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