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實(shí)務(wù)
问题已解决
填期初余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,考慮資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,這個(gè)資產(chǎn)應(yīng)該填哪個(gè)科目與這個(gè)增值稅對(duì)應(yīng)呀?



你是小規(guī)模納稅人的嗎?如果在貸方有余額的話,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。
2022 03/11 11:46

84785017 

2022 03/11 11:47
是小規(guī)模

84785017 

2022 03/11 11:48
增值稅貸方有余額,借方資產(chǎn)填在應(yīng)收賬款嗎?老師這個(gè)什么原理呢?應(yīng)收賬款不是我們應(yīng)該收回來(lái)的錢嗎?

郭老師 

2022 03/11 11:48
應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

84785017 

2022 03/11 11:54
這個(gè)是電商的書(shū)城,我都放在其他貨幣資金里面了,應(yīng)收賬款是銷售貨物,勞務(wù),這個(gè)公司也不是。而且期初那部分增值稅之前根本沒(méi)有做賬,也沒(méi)有計(jì)提啥的。把這部分增值稅金額放到應(yīng)收賬款,后期怎么平?營(yíng)業(yè)外收入嗎?要是放到其他貨幣資金,這科目跟金額還是不對(duì)

郭老師 

2022 03/11 11:55
這個(gè)其他貨幣資金不能隨便變動(dòng)的。
那你放到未分配利潤(rùn)里面。

84785017 

2022 03/11 11:55
我現(xiàn)在還是沒(méi)想明白,不論放到應(yīng)收賬款還是其他貨幣資金。這都是掛賬應(yīng)收的資產(chǎn)。后期這科目金額怎么平

郭老師 

2022 03/11 11:56
那你盤(pán)點(diǎn)一下你的應(yīng)收賬款有沒(méi)有欠款的?就是你們銷售出去沒(méi)有收回來(lái)的。

郭老師 

2022 03/11 11:56
如果沒(méi)有的話,你放到未分配利潤(rùn)里面。

84785017 

2022 03/11 11:57
未分配利潤(rùn)嗎???這個(gè)增值稅季度就交了,銀行就得扣錢,我這部分期初增值稅金額不錄進(jìn)去,后期賬都不對(duì)了。

郭老師 

2022 03/11 11:58
對(duì)的
那你的收入在資產(chǎn)負(fù)債表不就是未分配利潤(rùn)嗎?

84785017 

2022 03/11 11:58
老師,我這個(gè)單位是電商類書(shū)城,在平臺(tái)充值的。掛賬收入我都是分錄:借:其他貨幣資金,,,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
然后,提現(xiàn)就是借:銀行存款
貸:其他貨幣資金

郭老師 

2022 03/11 11:59
哦對(duì)的是的,那你看下應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)應(yīng)的哪個(gè)科目。

84785017 

2022 03/11 11:59
之前有一部分,增值稅是待抵扣狀態(tài)。我把這部分放到資產(chǎn)的哪個(gè)科目?不能放到應(yīng)收賬款

郭老師 

2022 03/11 11:59
你的應(yīng)收賬款和貨幣資金不允許隨便變化的。

84785017 

2022 03/11 12:01
我那個(gè)書(shū)城做收入,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題吧。我不知道借方放哪里

郭老師 

2022 03/11 12:02
對(duì)的是的,沒(méi)有問(wèn)題的。

郭老師 

2022 03/11 12:01
你是不是在錄入期初數(shù)據(jù)啊。

84785017 

2022 03/11 12:03
對(duì)的,老師。12月份有增值稅,下個(gè)月就季度交稅,我得把這兩個(gè)月增值稅金額錄進(jìn)去,要不報(bào)稅銀行和賬對(duì)不上。我現(xiàn)在期初余額增值稅知道,資產(chǎn)科目我不知道寫(xiě)哪里

郭老師 

2022 03/11 12:06
期初如果有差額的,放到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)做平了他。

84785017 

2022 03/11 12:07
我不明白呀,這咋做呀

郭老師 

2022 03/11 12:11
你放到其他里面都需要清理的,這個(gè)未分配利潤(rùn)你不需要做處理。
