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……單位業(yè)務招待費超支了,“超支的部分在申報所得稅時,作為永久性差異調整應納稅所得額”?這個不理解?謝謝老師解答一下吧

84784994| 提问时间:2022 03/13 20:51
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,就是當期納稅調增后,以后不再調減
2022 03/13 20:57
84784994
2022 03/13 22:32
還沒有學到納稅這塊,我倒是聽說過納稅調增 ,不好意思老師 納稅挑增是啥意思 ?
小林老師
2022 03/13 23:41
您好,就是企業(yè)所得稅前不扣除
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