问题已解决 ……單位業(yè)務招待費超支了,“超支的部分在申報所得稅時,作為永久性差異調整應納稅所得額”?這個不理解?謝謝老師解答一下吧
84784994|
提问时间:2022 03/13 20:51
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温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答 速问速答 您好,就是當期納稅調增后,以后不再調減
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 03/13 22:32
還沒有學到納稅這塊,我倒是聽說過納稅調增 ,不好意思老師 納稅挑增是啥意思 ?
小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/13 23:41
您好,就是企業(yè)所得稅前不扣除
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