問題已解決
21年預提費用沒有收到對方發(fā)票,22年3月收到該預提費用的發(fā)票,如何賬務處理,匯繳怎么操作
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速問速答您好,匯算清繳前取得發(fā)票如果無差額的話,匯算清繳不用調整
2022 03/16 18:57
84785015
2022 03/16 19:44
那發(fā)票勾選在22年?憑證怎么處理
耿老師
2022 03/16 20:11
你好!原分錄紅字沖回在做藍字分錄就可以
84785015
2022 03/16 20:12
做在22年3月?還是21年12月
耿老師
2022 03/16 20:13
你好!做在2022年就可提的。
84785015
2022 03/17 07:42
找到21年的反向沖回后
22年做
借:生產成本
? ? ? ?應交稅費進項
貸:應付賬款
那結轉 怎么弄 ?
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
是這樣嗎?,這倆科目?
耿老師
2022 03/17 08:28
你好!沒有差額不用結轉,因為金額是零
84785015
2022 03/17 09:30
您好,有差額的!預提的比實際的金額大,我那分錄對嗎?
84785015
2022 03/17 09:31
還是說只做差額部分的結轉,您受累給詳細解說一下
耿老師
2022 03/17 09:39
你好!你把原分錄寫一下我給你改,你們是什么行業(yè)?
84785015
2022 03/17 09:44
制造業(yè),目前處于前期籌建蓋廠房
84785015
2022 03/17 09:45
預計會進來54萬左右的票
耿老師
2022 03/17 10:23
你好!籌建期不可以進成本,應該是在建工程,
借以前年度損益調整貸應付賬款都是紅字,在按發(fā)票金額借以前年度損益調整貸應付賬款藍字就可以
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