問題已解決
想咨詢一下,每月的增值稅分錄是怎么做的呀,年底有留底稅,應(yīng)交稅費顯示一個負(fù)數(shù),需要調(diào)整的嗎
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速問速答你好,這個可以不用調(diào)整的呢。
進(jìn)項大于銷項,不用單獨做分錄,只需要將多余的金額留底即可,一般月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。
對于進(jìn)項稅額大于銷項稅額,本身不需要繳納增值稅,可以不用單獨做分錄。
2022 03/16 22:44
84784999
2022 03/16 22:47
但是我們這邊年報應(yīng)交稅費一欄負(fù)數(shù)導(dǎo)致負(fù)債也為負(fù)數(shù),總是審核不過關(guān),因我把應(yīng)交稅費金額調(diào)到預(yù)付款項里又審核過關(guān)了,但是和我的資產(chǎn)負(fù)債表對不上
小小霞老師
2022 03/16 23:13
建議你去大廳申報的呢,這個需要對的上
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