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固定資產(chǎn)達到預(yù)計可使用狀態(tài)以后,很多材料沒來發(fā)票,這個要暫估入賬嗎
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固定資產(chǎn)達到預(yù)計可使用狀態(tài)以后,很多材料沒來發(fā)票,這個要暫估入賬
2022 03/24 16:20
84785024
2022 03/24 16:30
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,后期來了發(fā)票在沖銷這筆重新做一筆,是嗎
bamboo老師
2022 03/24 16:31
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
收到發(fā)票
借;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
84785024
2022 03/24 16:34
后期金額和這個有差異怎么處理
bamboo老師
2022 03/24 16:35
增加或者減少固定資產(chǎn)入賬成本 跟應(yīng)付賬款金額
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