問題已解決
乙方一月份預(yù)付了一部分款項,他要等三月份一起開發(fā)票,我怎么做賬?
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速問速答您好
收款的時候
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
三月份開具發(fā)票
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022 03/31 12:50
84785010
2022 03/31 12:50
我單張發(fā)票最高十萬,他開十幾萬,預(yù)付了五千,我怎么弄
84785010
2022 03/31 12:52
把開的兩張發(fā)票合并一張憑證上?
bamboo老師
2022 03/31 12:54
把開的兩張發(fā)票合并一張憑證上
84785010
2022 03/31 12:56
三月份是我先開發(fā)票,他后付款,我做賬不應(yīng)該做預(yù)收賬款吧?不是應(yīng)該做應(yīng)收嗎?但之前的預(yù)收賬款和現(xiàn)在的應(yīng)收賬款怎么區(qū)分記賬
bamboo老師
2022 03/31 12:58
您不是已經(jīng)預(yù)收了么?
一預(yù)到底 用了預(yù)收科目 這個科目就一直用預(yù)收
84785010
2022 03/31 13:01
嗯,知道了,謝謝
bamboo老師
2022 03/31 13:02
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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