之前做了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?
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2022 03/31 13:47
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- 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎 673
- 老師,稅控盤(pán)280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎? 187
- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
- 老師,我們單位是用退伍軍人減免的稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益 然后再做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這樣做對(duì)嗎?謝謝 228
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