問題已解決
老會計把增值稅繳納全部歸入已交稅金(借方)中,如何調(diào)整出來
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速問速答你好,你寫的這個分錄是正確的。
把原來的分錄沖紅,重新做正確的。
如果分錄很多,可以合并起來做
2022 04/01 11:07
84785004
2022 04/01 11:14
?老師,我接手一家新公司,移交來的數(shù)據(jù)已交稅金(借方)588534.46元,我之后不用這個科目了,能不能把這組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到別的科目
84785004
2022 04/01 11:32
老師,他當(dāng)月不做,次月繳納增值稅的時候做,借 應(yīng)交增值稅—已交稅金,貸銀行存款
徐悅
2022 04/01 11:32
把這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出
84785004
2022 04/01 15:41
借:應(yīng)交增值稅—已交稅金
? ? ? ?貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅
借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅
? ? ? 貸:應(yīng)交增值稅—已交增值稅
徐悅
2022 04/01 15:46
嗯,分錄是正確的,對的
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