問題已解決
老師,請問,我們公司上個月支付給別人3萬的采購款,這個月才給我們開發(fā)票,開票日期是這個月的,請問上個月和這個月針對這筆業(yè)務(wù)怎么做賬啊
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您好,支付時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 開票時:借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2022 04/02 10:21
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/02 10:24
好的,謝謝老師
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曉寧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/02 10:25
不客氣,祝您工作順利。
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老師,請問,我們公司上個月支付給別人3萬的采購款,這個月才給我們開發(fā)票,開票日期是這個月的,請問上個月和這個月針對這筆業(yè)務(wù)怎么做賬啊
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