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之前別人給開的專票 已經抵扣了 現(xiàn)在我這邊開紅字信息表 那之前抵扣的稅額怎么補呢
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速問速答。您好,已經抵扣的進項轉出。
2022 04/02 13:55
84785045
2022 04/02 13:57
比如我今天開的紅字信息表 進項數(shù)額是月底認證的時候 加上去嗎
玲老師
2022 04/02 13:58
前面不是說已經抵扣了嗎?
。已經抵扣。是把抵扣的做轉出就行
轉出的進項要交稅。
84785045
2022 04/02 13:59
具體步驟怎么操作呢
玲老師
2022 04/02 14:04
增值稅附表,二,填寫紅字發(fā)票進項轉出。
84785045
2022 04/02 14:04
那是要到月底再轉嗎
玲老師
2022 04/02 14:06
您好。是的,月底底轉出。申報期填寫申報表。
84785045
2022 04/02 14:07
就是得等申報的時候弄 對吧
玲老師
2022 04/02 14:08
申報時候填寫進項轉出。是的
84785045
2022 04/02 14:34
就是申報報稅的時候弄 但是我的發(fā)票認證稅額是不是就要增加呢
玲老師
2022 04/02 14:36
。是你原來抵扣沒有抵扣了的進項已經留底的進項退稅。
84785045
2022 04/02 14:37
那不是等于還少稅嗎 因為當時抵了那么多 現(xiàn)在沖紅了 不是對不上當時的那個抵扣的稅額了嗎
玲老師
2022 04/02 14:39
發(fā)錯了,是回復其他學員了。
申報的時候填寫進項轉出。然后當期如果不想交稅,就多認證點進項。
84785045
2022 04/02 14:41
比如我4月份沖紅的里面稅額有2萬 4月底認證發(fā)票時候認證稅額是10萬 因為之前的那個要補 我是不是就可以認證12萬的發(fā)票稅額 把之前的補上去 然后再進行進項轉出 是嗎
玲老師
2022 04/02 14:48
這樣處理是正確的。
84785045
2022 04/02 14:49
就是4月多認證稅額 把之前那個紅沖已經抵扣的稅額給補上 再進項轉出 還是說進項轉出再這之前操作
玲老師
2022 04/02 14:50
進項轉出那一個月,你就多認證點進項,這樣不用交稅。
84785045
2022 04/02 14:51
就是補上 對吧 等于我4月開的紅字信息表 然后4月底認證多點進項 是吧
玲老師
2022 04/02 15:00
你好 對 就是這個意思 的? ?4月的要在 5.15號前認證?
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