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資料:某企業(yè)9月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.9月5日購入材料一-批, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款30000元,增值稅進項稅額5100元,當(dāng)即以銀行存款付訖。 2.9月8日,9月5日所購材料到達企業(yè)并驗收入庫。 3.9月18日,購入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款40 000元,增值稅進項稅額6800元,發(fā)生運雜費500元,材料已驗收入庫,當(dāng)即以銀行存款付訖。 4.9月25日,購入材料一批,合同價格30000元,材料已運達企業(yè)并已驗收入庫,結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付。 5.9月30日,根據(jù)發(fā)貨憑證匯總表得知,企業(yè)9月份生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,生產(chǎn)車間一般耗用材料4000元,銷售部門領(lǐng)用材料2000元,管理部門領(lǐng)用材料1 000元。 要求:根據(jù)以上資料編制會計分錄。

84785037| 提问时间:2022 04/06 10:53
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职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 :1.9月5日購入材料一-批, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款30000元,增值稅進項稅額5100元,當(dāng)即以銀行存款付訖。 借,在途物資30000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項5100 貸,銀行存款 2.9月8日,9月5日所購材料到達企業(yè)并驗收入庫。 借,原材料30000 貸,在途物資30000 3.9月18日,購入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款40 000元,增值稅進項稅額6800元,發(fā)生運雜費500元,材料已驗收入庫,當(dāng)即以銀行存款付訖。 借,原材料40500 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項6800 貸,銀行存款; 4.9月25日,購入材料一批,合同價格30000元,材料已運達企業(yè)并已驗收入庫,結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付。 借,原材料一暫估30000 貸,應(yīng)付賬款一暫估 30000 5.9月30日,根據(jù)發(fā)貨憑證匯總表得知,企業(yè)9月份生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,生產(chǎn)車間一般耗用材料4000元,銷售部門領(lǐng)用材料2000元,管理部門領(lǐng)用材料1 000元。 借,生產(chǎn)成本80000 借,制造費用4000 借,銷售費用2000 借,管理費用1000 貸,原材料
2022 04/06 11:00
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