問題已解決
上月增值稅留抵12萬,本月銷項稅額35萬,進項稅額8萬。月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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速問速答你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)35萬,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)8萬,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)27萬
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15萬,
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?15萬
2022 04/06 14:45
84784957
2022 04/06 14:50
謝謝老師,那增值稅留抵的12萬不用做賬務(wù)處理嗎?
鄒老師
2022 04/06 14:53
你好,增值稅留抵的12萬,在上個月體現(xiàn)在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額了啊?
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