問題已解決

待抵扣,待認(rèn)證,留底,賬務(wù)處理

84784997| 提問時(shí)間:2022 04/12 10:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ; 你們具體是什么業(yè)務(wù); 這樣好判斷科目對應(yīng)來做的
2022 04/12 10:04
84784997
2022 04/12 10:15
我沒接觸過這個(gè),還分業(yè)務(wù)呢
84784997
2022 04/12 10:16
你可以舉例子說唄
84784997
2022 04/12 10:19
你好,在嗎老師?可以幫我舉例說明嗎
meizi老師
2022 04/12 10:26
?你好;? ?我給你舉例下; 1.比如收到發(fā)票? 暫時(shí)不認(rèn)證做; 借 管理費(fèi)用;? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ; 2.? ?到時(shí)i認(rèn)證做 :借 進(jìn)項(xiàng)稅貸? ??? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ; 3. 留抵表示月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 :借? 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅? ;? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?
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