问题已解决
老師可以發(fā)一個所得稅優(yōu)惠計算的公式嗎 就是小微企業(yè)
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年累計利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減之前季度預(yù)繳
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%
利潤,100萬到300萬之間的,稅率10%,
超過300萬的,全額按照25%繳納。
2022 04/12 12:34
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2022 04/12 12:47
今年最新的所得稅優(yōu)惠政策100-300萬算下來不是5%了嗎?
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郭老師 
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2022 04/12 12:48
剛才的是年報的
今年的
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%
利潤,100萬到300萬之間的,稅率5%
超過300萬的,全額按照25%繳納。
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2022 04/12 12:54
哦哦。老師,公司進項大于銷項,存在留底退稅,金額是不是應(yīng)該體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅還是留抵退稅那個科目下?
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郭老師 
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2022 04/12 12:56
不用的,轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
借方余額表示留底
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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