老師,您好。我公司是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,總包方通過(guò)農(nóng)民工工資專戶代發(fā)工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項(xiàng)目100萬(wàn),我公司開(kāi)具30萬(wàn)建筑勞務(wù)發(fā)票給總包,總包直接發(fā)放給農(nóng)民工,我司代扣代繳個(gè)人所得稅,我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢??如果有多余的,要做什么呢? 有老師回復(fù)說(shuō)你們要開(kāi)票給總包; 總包付款給你; 開(kāi)票 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 代發(fā) :借 工程施工- 合同成本 -人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ; 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 ;貸應(yīng)收賬款 我們不用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? ?
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這個(gè)要要用的
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤(rùn)
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2022 04/13 18:12
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- 老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的,剛開(kāi)始做的是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒(méi)發(fā)工資的)后來(lái)?yè)Q會(huì)計(jì)她直接一次性發(fā)了那個(gè)員工6個(gè)月的工資,借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款(公賬賬號(hào)),那之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-法人,(其實(shí)就是沒(méi)發(fā)工資的)應(yīng)該紅沖,但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄 277
- 我公司為分包公司,建筑總包通過(guò)農(nóng)民工工資專戶直接付款給我的工人,這個(gè)分錄怎么做?我公司沒(méi)收到錢(qián),但是工人工資又要算做我公司成本,,如果這個(gè)分錄我做 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)收賬款 的話,那這部分工人的工資我要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?麻煩老師了。 987
- 建筑公司農(nóng)民工工資專戶發(fā)放50萬(wàn)元民工工資,勞務(wù)公司給建筑公司開(kāi)具(含3%)的發(fā)票50萬(wàn)元 1、勞務(wù)公司開(kāi)具發(fā)票給建筑公司時(shí): 借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 48.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1.46 2、收到民工工資表及發(fā)放流水時(shí): 借:勞務(wù)成本 50 貸:銀行存款或農(nóng)民工工資專戶 50 以上述賬務(wù)看就會(huì)成本高于收入明顯不符,該如何正確調(diào)整賬務(wù)處理呢? 我想過(guò)的解決方法有: 1.該在開(kāi)發(fā)票時(shí)就要在工資發(fā)放的50萬(wàn)元基礎(chǔ)上再加上要算利潤(rùn)和稅金開(kāi)出來(lái)呢? 2.在收到工資表和流水時(shí)確認(rèn)成本時(shí)減除利潤(rùn)和稅金結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本呢? 404
- 借:管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 請(qǐng)問(wèn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有什么關(guān)系? 90
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- 如果無(wú)票收入時(shí)已經(jīng)申報(bào)過(guò)稅了,以后季度紅沖無(wú)票收入然后開(kāi)票的當(dāng)季度,還需要再次申報(bào)稅嗎 昨天
- 審計(jì)底稿歸檔期間不涉及新程序新結(jié)論,另外,審計(jì)報(bào)告日后有新變動(dòng)需要追加程序得出新結(jié)論的可以變動(dòng),這是不是矛盾? 昨天
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