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今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做

84785001| 提问时间:2022 04/13 14:35
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吳月柳
金牌答疑老师
职称:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022 04/13 14:36
84785001
2022 04/13 15:03
老師,不沖好做賬嗎
吳月柳
2022 04/14 11:14
您好,請問預提的金額一致不?不一致最好沖銷重新憑發(fā)票入賬,因為沒發(fā)票的稅局可能不允許稅前扣除。
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