问题已解决
老師,上個月工資已計提,未發(fā)放但是已經(jīng)做了報稅要怎么調(diào)賬



你好,你計提的時候應該是借管理費用貸應付職工薪酬,那你要調(diào)整的話,那你可以
借應付職工薪酬
貸管理費用呀,把它沖掉。
2022 04/13 15:08

84785044 

2022 04/13 15:09
然后在做正確的分錄是吧

84785044 

2022 04/13 15:10
那我附憑證怎么附呢

84785044 

2022 04/13 15:10
是重新附張對的工資表還是?

李霞老師 

2022 04/13 15:11
你好,你這個沖點的,你不需要附附件。

84785044 

2022 04/13 15:14
是沖原金額還是錯誤的金額

李霞老師 

2022 04/13 15:16
你沖減少錯誤的金額就可以。

84785044 

2022 04/13 15:16
好的謝謝

李霞老師 

2022 04/13 15:19
祝您生活愉快感謝

84785044 

2022 04/13 15:30
那我實際發(fā)放的時候發(fā)放正確的工資是吧

李霞老師 

2022 04/13 15:33
嗯,對正常來說,你計提的是應發(fā)工資,然后實際發(fā)放的工資就在做實發(fā)的工資。
