問題已解決

老師我問下,購貨方向銷售方,發(fā)生銷售退回后。銷售方開具了紅票給了購貨方。那購貨方要沖減進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,那購貨方的申報(bào)表怎么體現(xiàn)這個(gè)沖進(jìn)項(xiàng)稅額了

84785013| 提問時(shí)間:2022 04/17 14:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按9萬填寫。
2022 04/17 14:23
84785013
2022 04/17 15:04
那在申報(bào)表里是怎么體現(xiàn)
鄒老師
2022 04/17 15:07
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785013
2022 04/17 15:15
就是這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額是在哪填
鄒老師
2022 04/17 15:16
你好,不需要單獨(dú)填寫負(fù)數(shù)啊 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按9萬填寫。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按8萬填寫。
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