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實(shí)務(wù)
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應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額為什么在記借方?
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同學(xué)你好
應(yīng)交增值稅貸方記增加,借方記減少。進(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)支付給供應(yīng)商的稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額是購買方支付給企業(yè)的稅費(fèi);進(jìn)項(xiàng)稅在借方表示應(yīng)交稅額的減少,銷項(xiàng)稅額在貸方表示應(yīng)交稅額的增加。負(fù)債類科目數(shù)字在借方代表抵減的,正常的負(fù)債類科目的余額應(yīng)該是在貸方
2022 04/18 17:03
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2022 04/18 17:14
這個會計(jì)分錄是給企業(yè)做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額是需要企業(yè)支付的,對于企業(yè)來說不是稅費(fèi)增加嗎?銷項(xiàng)稅額是別人支付給企業(yè),對于企業(yè)來講稅費(fèi)不是減少嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 17:22
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣少交增值稅的
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