問題已解決
老師,我們交接賬簿,然后現(xiàn)在要錄期初數(shù)這要怎么錄
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速問速答你好; 交接后 用你們的科目余額表 里面的期末數(shù)據(jù)來錄入期初的
2022 04/21 10:14
84785007
2022 04/21 10:21
我現(xiàn)在看到就是應交稅費的三級科目期末有數(shù)值,但是應交稅費這個科目是平的沒有數(shù)值
像這樣的話我三級科目要錄進去嗎
84785007
2022 04/21 10:22
但是她掛的應交稅費—減免稅額和應交稅費—銷項稅額,這兩個我這邊的系統(tǒng)里面沒有
84785007
2022 04/21 10:23
我這邊只有應交稅費—簡易計稅,這樣怎么辦
meizi老師
2022 04/21 10:27
?你好 ;? ?那應該是沒有結轉(zhuǎn) ; 那你就? ? 核對下數(shù)據(jù)才行的;? ?先去核對 ; 看是不是哪里的數(shù)據(jù)不對導致的??
84785007
2022 04/21 10:48
如果實收資本原來是兩個人,后面因為變更股東,變成一個人
那實收資本要不要也做成一個人認繳
meizi老師
2022 04/21 10:53
?你好 ;? ? ? ?是的。? 就得股權一個人是100%了? ?
84785007
2022 04/21 11:02
老師那分錄要怎么做?
meizi老師
2022 04/21 11:05
你好;? 分錄到時 實繳了做 :借實收資本 - 某股東貸實收資本-新股東? ?
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