問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下怎么計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅,還有納稅調(diào)增調(diào)減又是什么意思,哪些要納稅調(diào)增,哪些又要納稅調(diào)減,哪些不需要納稅調(diào)整,謝謝老師啦

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/25 09:15
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陳靜芳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這個(gè)不是幾句話(huà)能說(shuō)明白的,建議聽(tīng)一下所得稅匯算清繳的課程哦。
2022 04/25 09:18
84785002
2022 04/25 09:22
無(wú)語(yǔ)死了
陳靜芳老師
2022 04/25 09:33
主要是稅會(huì)差異的調(diào)整,一般會(huì)計(jì)處理與稅法不一致的都需要調(diào)整,比如國(guó)債利息收入,會(huì)計(jì)上做收入納稅了,但是稅法是免稅的,要納稅調(diào)減。比如公益捐贈(zèng),會(huì)計(jì)上作為營(yíng)業(yè)外支出稅前扣減了,稅法上不超過(guò)年度利潤(rùn)總額的12%是可以稅前扣除的,超過(guò)部分,可以往后結(jié)轉(zhuǎn)三年內(nèi)扣除等等。涉及到很多哦。
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