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問(wèn)題已解決
老師你好,我想問(wèn)下無(wú)形資產(chǎn)攤銷連續(xù)三個(gè)月做到了遞延資產(chǎn)攤銷科目,該怎么做調(diào)整
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速問(wèn)速答你好,能把你之前攤銷的分錄提供一下嗎?正確的借方科目是什么呢? (是管理費(fèi)用嗎)
2022 04/27 10:52
84785026
2022 04/27 10:53
借:無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn)
鄒老師
2022 04/27 10:54
你好,請(qǐng)看你的描述,分錄中沒有??遞延資產(chǎn)攤銷? ?這個(gè)科目啊?
84785026
2022 04/27 10:56
正確的是借:無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn);我連續(xù)三個(gè)月做成了借:遞延資產(chǎn)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn),要是做調(diào)整,損益類科目有沒有影響呢
鄒老師
2022 04/27 10:57
你好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷沒有這樣的分錄啊(借:無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:無(wú)形資產(chǎn))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷通常是這樣才是啊,借:管理費(fèi)用,其他業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)攤銷
84785026
2022 04/27 10:59
我們還是老會(huì)計(jì)做法,通過(guò)無(wú)形資產(chǎn)核算的,“無(wú)形資產(chǎn)攤銷”就是在管理費(fèi)用下面的明細(xì)科目
鄒老師
2022 04/27 11:00
你好,把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖(借:無(wú)形資產(chǎn),貸:遞延資產(chǎn)攤銷),然后這樣處理?
借:管理費(fèi)用,其他業(yè)務(wù)成本等科目,貸:累計(jì)攤銷
84785026
2022 04/27 11:09
好的謝謝,我試試看
鄒老師
2022 04/27 11:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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