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應(yīng)交稅費未交增值稅借方余額表示什么。

84784973| 提問時間:2022 04/28 14:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?這個是借方余額? 是可能 你們多繳納了增值稅產(chǎn)生了借方余額? 也可能是你們留抵進(jìn)項稅? ? ?在借方 放著以后留抵??
2022 04/28 15:02
84784973
2022 04/28 15:05
老師 我可能做一直做錯了這分錄, 所以累計下來的數(shù)字,我實際每個月都按照稅負(fù)繳納稅款的,然后我每個月銷項大于進(jìn)項,我就根據(jù)這個月實際繳的金額做一筆,借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3萬。次月繳納我都沖減了應(yīng)交增值-未交增值稅科目??梢赃@樣持續(xù)一年發(fā)現(xiàn)這轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 一直是這樣滾動這、
84784973
2022 04/28 15:07
就是一直在滾動這 借方:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅。余額。第一條我發(fā)錯了。是轉(zhuǎn)出未交增值稅余額。不是未交增值稅。剛剛說錯了
meizi老師
2022 04/28 15:09
?你好 ;? ? 做錯了。 你去找下你的? ?申報表增值稅 出來對; 看? ? ?是不是一致的金額? ?
84784973
2022 04/28 15:12
就因為不是的 我在找原因。那該怎么調(diào)整呢。
meizi老師
2022 04/28 15:16
?你好; 那你就得一個月 一個月賬上與申報表對了 。? 核對清楚找到原因才能判斷怎么調(diào)整哦 ; 你還得寫調(diào)整報告表的? ?
84784973
2022 04/28 15:20
我已經(jīng)知道 我報表中增值稅進(jìn)銷項都是吻合的 因為之前不懂,問過老師說銷項大于進(jìn)項要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交(就是當(dāng)月算出要繳納稅費),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅、次月繳納。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。那么一年滾動累計就出現(xiàn)了交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交(余額) 現(xiàn)在想沖了怎么平呢。純屬一開始就為了結(jié)轉(zhuǎn)這分錄才做這筆的
meizi老師
2022 04/28 15:23
?你好;? ? ?去 把之前分錄紅沖了。? 這些不涉及損益科目 ; 你直接紅沖了。 然后分別去結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進(jìn)項稅? ? ?
84784973
2022 04/28 15:27
老師可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)直接沖掉 銷項大于進(jìn)項,做一筆 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行存款嗎
84784973
2022 04/28 15:32
這錯在什么地方呢 ,這數(shù)字就是下月15號前實際繳納的數(shù)字,不改這樣做嗎
meizi老師
2022 04/28 15:51
你好;? ?你要結(jié)轉(zhuǎn)哈; 不然你 明細(xì)科目 都不平的; 你 把所有明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借貸方去? 處理??
84784973
2022 04/28 16:06
現(xiàn)在可以按照年來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?全年的?到12月做一筆,還是反過賬 每個月做,是不是靳向大于銷項不做
meizi老師
2022 04/28 16:11
?你好; 按月結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 建議你按月做;? ? ?
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