问题已解决
老師,去年的暫估款,今天發(fā)票才來,我怎么做分錄,還用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎



您好
請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2022 05/10 18:15

84785022 

2022 05/10 18:17
借合同履約成本,貸應付賬款-暫估款
,今天發(fā)票來了,我紅沖了這筆暫估款

bamboo老師 

2022 05/10 18:17
合同履約成本 有沒有結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

84785022 

2022 05/10 18:18
已經(jīng)結轉(zhuǎn)了

84785022 

2022 05/10 18:18
已經(jīng)結轉(zhuǎn)了

bamboo老師 

2022 05/10 18:19
那暫估的金額跟發(fā)票金額有差異嗎

84785022 

2022 05/10 18:20
有20萬的差異,來的發(fā)票不太夠

bamboo老師 

2022 05/10 18:22
那今年紅沖后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
借:合同履約成本?
借:利潤分配-未分配利潤? 20
貸:應付賬款

84785022 

2022 05/10 18:23
老師,我正在跟供應商協(xié)商,讓他們把票都開過來,爭取和暫估的一致,那這樣就不用做到利潤分配了吧

bamboo老師 

2022 05/10 18:25
是的 暫估金額跟發(fā)票一致 就不需要做利潤分配 匯算清繳也不需要調(diào)整

84785022 

2022 05/10 18:26
老師,我把發(fā)票和沖紅的分錄做到5月就行了吧

bamboo老師 

2022 05/10 18:27
把發(fā)票和沖紅的分錄做到5月就行 是的
