問題已解決

是這樣的,我們有幾張2月的進(jìn)項(xiàng)票,做了退稅勾選確認(rèn),但是4月的發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了退不了稅,然后銷售方就要求我們開了紅字申請表(申請表是已抵扣的),我們開了,然后銷售方給我們開了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字票,現(xiàn)在導(dǎo)致的是我們?nèi)ド陥?bào)4月的增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,正好是紅字發(fā)票的稅額,但是我們又沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣啊,,難道要我們繳稅? 開紅字票的時(shí)候就是已抵扣的,但是實(shí)際上這個(gè)發(fā)票在2月份的時(shí)候在增值稅發(fā)票綜合管理平臺(tái)那里是在退稅 請問這種情況怎么操作?

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/17 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)直接紅沖就可以
2022 05/17 12:36
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