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我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13 第二步、 借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 第三步、 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90 這樣做,對(duì)嗎?

84785007| 提問時(shí)間:2022 05/18 16:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn)哦 。? 你第二部只是把你? 貸方的-100結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ? ; 你第三部的以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)下就可以了? ?
2022 05/18 16:16
84785007
2022 05/18 16:22
老師,還要加,第四步、 借:以前年度損益調(diào)整 90 貸:利潤分配-未分配利潤 90 這樣對(duì)嗎?
meizi老師
2022 05/18 16:26
你好;? ?是的;? ? ?就這樣就可以了? ??
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