問題已解決
老師,這個是以前會計做的繳納增值稅的分錄,以前也沒有計提,現(xiàn)在我怎么改呢?
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速問速答你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人。因為有的小規(guī)模納稅人也會設(shè)置銷項稅額這個明細(xì)科目。
2022 05/31 16:38
84784991
2022 05/31 16:53
老師,是一般納稅人
大海老師
2022 05/31 16:58
要先將以前錯誤的分錄紅沖,然后再做以下正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
? ? ?貸:銀行存款
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