當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)圖,余額表里應(yīng)收賬款科目里有一項(xiàng)是期末在貸方。 但是我現(xiàn)在錄入期初的時(shí)候,這個(gè)應(yīng)收賬款科目里只有借方。 這個(gè)數(shù)據(jù)改怎么錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好 ; 應(yīng)收賬款在貸方; 你就錄入期初 計(jì)入 預(yù)收賬款欄次去? ?
2022 07/08 17:23
84785010
2022 07/08 17:31
好,那應(yīng)收賬款的貸方,就改到應(yīng)付里去嗎
meizi老師
2022 07/08 17:34
?你好 ;? ?應(yīng)收賬款貸方? ?轉(zhuǎn) 預(yù)收賬款欄次 。? ?預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款欄次? ?
84785010
2022 07/08 17:40
其他應(yīng)收款的貸方轉(zhuǎn)哪里,
meizi老師
2022 07/08 17:41
?你好;? 其他應(yīng)收款貸方轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款? ?
84785010
2022 07/08 17:46
其他應(yīng)付款本身也有這一樣的末級,那把兩個(gè)直接合并可以嗎?
另應(yīng)交稅費(fèi)的借方改成什么科目?。?/div>
meizi老師
2022 07/08 17:58
?你好 ;? 可以的 。? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)借方? 不變哈? ??
84785010
2022 07/08 18:35
你好,幫我看看這個(gè)呢,怎么應(yīng)交稅費(fèi)里有借方還有貸方呢。
要改的話應(yīng)該如何改科目呢
meizi老師
2022 07/08 18:44
就是有結(jié)轉(zhuǎn)的情況,你要做增值稅明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn),就會借貸方產(chǎn)生金額的
84785010
2022 07/08 18:58
那我現(xiàn)在錄入初期的時(shí)候,怎么辦,錄不進(jìn)去
meizi老師
2022 07/08 19:04
你先結(jié)轉(zhuǎn)下,按余額錄入哈
閱讀 182
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 如果在期初余額錄入時(shí),應(yīng)收賬款有貸方余額需要錄入該怎么操作,用友里期初余額應(yīng)收賬款方向是借方,可以錄貸方余額嗎 3808
- 錄入期初余額的時(shí)候,應(yīng)收賬款余額在貸方,是錄借方負(fù)數(shù),還是錄預(yù)收賬款貸方呢?還是都可以呢? 1447
- 科目余額表里的應(yīng)收賬款期末余額 的借方為0,那么資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款怎么算? 2115
- 你好,問下我這邊接了一個(gè)客戶的科目期初應(yīng)收賬款是在余額貸方,現(xiàn)在我這邊科目期初錄入不平,我這邊應(yīng)收賬款在借方余額,現(xiàn)在我這怎么調(diào)呢???? 591
- 請問,財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款的期末金額,是根據(jù)科目余額表里應(yīng)收賬款借方期末金額+預(yù)收賬款借方期末金額填列嗎? 383
最新回答
查看更多- A公司B公司的股東出資實(shí)繳B公司實(shí)收資本,怎么記賬A公司 昨天
- 1張2024.11背書的銀行承兌匯票,當(dāng)時(shí)賬面漏做了。2025.1才發(fā)現(xiàn)賬面與票據(jù)池金額不一致,那是采用什么方法去調(diào)整? 昨天
- 老師,我們又一筆款是2023年12月付的,一直沒有拿票回來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是業(yè)務(wù)給漏了,但是現(xiàn)在22年1月了,發(fā)票是23年12月的還可以入賬嗎? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個(gè)月前