問題已解決
老師,你好。。上個季度每個月都有暫估入庫跟領用原材料,現(xiàn)在發(fā)票到了,到的發(fā)票只是暫估里的某些原材料,發(fā)票到了我要怎么入賬?
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速問速答你好 ;? ?暫估的數(shù)據(jù) 和你發(fā)票一致嗎 ? 是否有差異金額? ?
2022 07/29 11:05
84785037
2022 07/29 11:06
有差額,到的發(fā)票只是暫估里面的一兩個原材料
meizi老師
2022 07/29 11:08
?你好;? ? 有差額的; 先紅沖暫估分錄。 然后按照發(fā)票來做賬 即可? ? ?
84785037
2022 07/29 11:10
老師,可以教教我怎么紅沖暫估的嗎?然后按照發(fā)票來是怎么做賬
84785037
2022 07/29 11:12
每個月領用的那個不用管了是嗎
meizi老師
2022 07/29 11:12
?你好1;? 你 這個沒有跨年的 ; 你之前分錄怎么走的;? ??
84785037
2022 07/29 11:13
還沒跨年,就是上個季度的,我給你截圖的那個只是其中一個月做的分錄
meizi老師
2022 07/29 11:16
?你好 ;? ? ? ? 先紅沖; 借原材料負數(shù)貸應付賬款 負數(shù) ;? ? ? ? ? ?然后按發(fā)票做 ;借原材料 貸應付賬款 ;? ? ?領用分錄? 不紅沖哈; 你就去看差異金額多少; 去調(diào)整一個差異金額即可? ?
84785037
2022 07/29 11:20
領用就是原材料完結的意思不用管了是嗎?? ? ?先看到的發(fā)票是相對應暫估的哪幾個,然后就做那幾個的紅沖,紅沖完之后再做一筆正常購進原材料的分錄,我這樣理解對嗎
meizi老師
2022 07/29 11:22
?你好1;? ?領用的分錄不動; 只是去調(diào)整下 差異金額即可? ??
84785037
2022 07/29 11:23
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 07/29 11:28
不客氣的; 幫到你就好? ? ; 記得? ?差異金額要去? 補做領用分錄哦 ; 我不知道你明白沒有哈; 別弄錯了? ??
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