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實(shí)務(wù)
問題已解決
庫存商品一批,按照其賬面余額的90%合并計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。之后,收到報(bào)損單,確定報(bào)損一項(xiàng)商品,會計(jì)分錄怎么做?
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你好,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后最后把這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用,或者是其他應(yīng)收款。
2022 08/08 11:15
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2022 08/08 11:26
要先做存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回嗎?轉(zhuǎn)回金額按照報(bào)損單金額全部轉(zhuǎn)回嗎?轉(zhuǎn)回之后我們借記管理費(fèi)用,貸記庫存商品,這樣可以嗎?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 11:30
你好,你要轉(zhuǎn)回的話,反沖原來計(jì)提的憑證就行,然后再按照我給你發(fā)的憑證做。
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