問(wèn)題已解決
一般納稅人,金稅盤(pán)280元6月份交錢(qián),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)了。 7月開(kāi)專票要全額抵減增值稅,計(jì)提增值稅及附加稅,增值稅抵減280,具體要怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩老師給下詳細(xì)分錄
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??鄣臅r(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸管理費(fèi)用。
2022 08/08 18:05
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2022 08/08 18:09
可是另外一個(gè)老師給的是這個(gè)分錄,借貸都不平衡,怎么都講得不一樣???
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 18:11
軟件做帳用借方負(fù)數(shù),這樣對(duì)。
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2022 08/08 18:18
那我要按哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄做賬?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 18:19
。你要是用軟件做帳,就用負(fù)數(shù)那個(gè)。
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2022 08/08 18:23
不是,我說(shuō)是按您的會(huì)計(jì)分錄做?還是圖片的?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 18:26
不用軟件做帳的,就用我那個(gè)分錄就行。
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