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請問6月份暫估材料入賬186000,因為發(fā)票沒有開,材料已經(jīng)入庫,但是7月份只開了材料票8萬,這個月該如何做賬,8月份還會繼續(xù)開材料發(fā)票回來。

84784977| 提問時間:2022 08/14 10:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022 08/14 10:43
84784977
2022 08/14 11:09
借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-占估入賬
bamboo老師
2022 08/14 11:11
借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 80000 貸:應(yīng)付賬款 80000 這樣沖銷暫估就好了
84784977
2022 08/14 11:18
那這個原材料呢
bamboo老師
2022 08/14 11:34
原材料不是已經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?
84784977
2022 08/14 11:34
我說的是這個開票發(fā)票,該如何沖暫估的材料
bamboo老師
2022 08/14 11:35
如果暫估金額跟發(fā)票最終金額沒有金額差異 不需要再沖銷原材料了啊
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