問題已解決
老師你好,企業(yè)有一份合同之前收回扣除質(zhì)保金部分的錢,質(zhì)保金之后付,當(dāng)時只針對目前收到的金額開票,質(zhì)保金部分未開票,且未掛賬,請問等到收到質(zhì)保金時并且開票的情況下,應(yīng)該怎么做賬呢?
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一樣的按收入做賬就是了呀
2022 08/15 16:36
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2022 08/15 16:37
直接借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 16:42
是的,就是那樣處理的呀
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2022 08/15 17:58
老師 小規(guī)模納稅人7月份都是開的專票 在7月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅計提地稅嗎?還是季度末才轉(zhuǎn)出呢?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/15 18:00
小規(guī)模不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅呀。
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