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老師,您好!賬上的主營業(yè)務(wù)收入比增值稅申報表上多了一分錢應(yīng)該如何調(diào)整

84785046| 提問時間:2022 08/31 14:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,哪一個是正確的?
2022 08/31 14:20
84785046
2022 08/31 14:20
申報表上的
郭老師
2022 08/31 14:21
你好,那你這個月紅沖在賬上紅沖一分錢。
84785046
2022 08/31 14:22
但我賬上也是和發(fā)票一致的
郭老師
2022 08/31 14:23
那你就是增值稅申報表錯了是吧
84785046
2022 08/31 14:23
如果我調(diào)了賬上的銀行流水就對不上
84785046
2022 08/31 14:23
申報表是系統(tǒng)直接生成的
郭老師
2022 08/31 14:24
你好,那就忽略這個關(guān)系吧,別調(diào)整了。
84785046
2022 08/31 14:24
我自己改不了
郭老師
2022 08/31 14:24
你這么說的話,你哪個也沒有問題 你應(yīng)該是你的增值稅稅額不對,然后你調(diào)整了銷售額,你這個稅額不對的,四舍五入的差異,你放到營業(yè)外收支就可以的,不用非得讓他稅額必須和你發(fā)票上的稅額一致。
84785046
2022 08/31 14:27
如果不與發(fā)票上的稅額一致的話,那我的銀行又對不上了
郭老師
2022 08/31 14:29
你好,不是的,我的意思是你的銷項稅額有四舍五入的差異,你支付的時候有一個差異,這個差異放到營業(yè)外收支里面去啊。
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