问题已解决
老師:請問我單位發(fā)退休人員統(tǒng)籌待遇工資,計(jì)提借:管理費(fèi)用、貸:應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬、貸:零余額;后因一人工資卡問題退回了,退回后怎么做賬?
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你好
退回的話
借零余額
貸借:應(yīng)付職工薪酬
2022 08/31 15:53
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84785018 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 08/31 16:04
退回是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/31 16:04
退回是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬?
不用做這個(gè)的
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2022 08/31 16:15
計(jì)提是10000、發(fā)放數(shù)也是10000、前面的帳都做的是10000元,今天月底退回了1000,不用做賬嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/31 16:22
要的,后期不再發(fā)放,要沖回的
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