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老師,過節(jié)送禮的茶酒,列入招待費,m增值稅和所得稅都不用視同銷售對吧?
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是的,這個是業(yè)務招待費的,那么這個就跟視同銷售沒有直接聯(lián)系了,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)整的
2022 09/09 08:01
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老師,過節(jié)送禮的茶酒,列入招待費,m增值稅和所得稅都不用視同銷售對吧?
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